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隴南市人大常委會辦公室2019年部門預算公開
日期:2019年3月18日 來源:本站編輯 點擊:725
目  錄
表  名 備  注
(1)部門收支總體情況表  
(2)部門收入總體情況表 財務預算口徑
(3)部門支出總體情況表 功能分類全口徑
(4)財政撥款收支總體情況表  
(5)財政撥款支出表 財政撥款按單位
(6)一般公共預算支出情況表 功能分類
(7)一般公共預算基本支出情況表 支出經濟分類
(8)一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費安排表 機關運行經費、經濟分類
(9)一般公共預算機關運行經費  
(10)政府性基金預算支出情況表  
11)部門管理轉移支付表  
部門收支總體情況表
    單位:萬元
         
項目 預算數 項目 預算數
一、一般公共預算財政撥款收入 1,365.48 一、一般公共服務支出 1,046.95
二、政府性基金預算財政撥款收入   二、外交支出  
三、國有資本經營預算收入   三、國防支出  
四、教育專戶核算   四、公共安全支出  
五、事業收入   五、教育支出  
六、上級補助收入   六、科學技術支出  
七、附屬單位上繳收入   七、文化體育與傳媒支出  
八、經營收入   八、社會保障和就業支出 318.53
九、其他收入   九、社會保險基金支出  
    十、醫療衛生與計劃生育支出  
    十一、節能環保支出  
    十二、城鄉社區支出  
    十三、農林水支出  
    十四、交通運輸支出  
    十五、資源勘探信息等支出  
    十六、商業服務業等支出  
    十七、金融支出  
    十八、援助其他地區支出  
    十九、國土海洋氣象等支出  
    二十、住房保障支出  
    二十一、糧油物資儲備支出  
    二十二、國有資本經營預算支出  
    二十三、預備費  
    二十四、其他支出  
    二十五、轉移性支出  
    二十六、債務還本支出  
    二十七、債務付息支出  
    二十八、債務發行費用支出  
       
       
本年收入合計 1,365.48 本年支出合計 1,365.48
       
       
十、上年結轉   二十九、結轉下年  
十一、上年結余      
     
       
收入總計 1,365.48 支出總計 1,365.48
部門收入總體情況表
   
項目 預算數
一、一般公共預算財政撥款收入 1,365.48
    經費撥款 1,365.48
二、政府性基金預算財政撥款收入  
三、國有資本經營預算收入  
四、教育專戶核算  
五、事業收入  
六、上級補助收入  
七、附屬單位上繳收入  
八、經營收入  
九、其他收入  
        本年收入合計 1,365.48
   
   
   
   
   
十、上年結轉  
    財政性資金結轉  
        一般公共預算收入結轉  
        政府性基金預算收入結轉  
        國有資本經營收入結轉  
    非財政性資金結轉  
    教育專戶結轉  
十一、上年結余  
    財政性資金結余  
        一般公共預算收入結余  
        政府性基金預算收入結余  
        國有資本經營收入結余  
    非財政性資金結余  
        收入合計 1,365.48
部門支出總體情況表
單位:萬元
功能分類科目 支出合計 基本支出 項目支出 上年結轉
** 1 2 3 4
合計 1,365.48 949.48 416.00  
一般公共服務支出 1,046.95 630.95 416.00  
  人大事務 1,046.95 630.95 416.00  
    行政運行 1,046.95 630.95 416.00  
社會保障和就業支出 318.53 318.53    
  行政事業單位離退休 318.53 318.53    
    歸口管理的行政單位離退休 318.53 318.53    
財政撥款收支總體情況表
 
           
項目 預算數 項目 合計
一、本年收入 1,365.48 一、本年支出 1,365.48
(一)一般公共預算財政撥款 1,365.48 (一)一般公共服務支出 1,046.95
(二)政府性基金預算財政撥款   (二)外交支出  
(三)國有資本經營預算財政撥款   (三)國防支出  
    (四)公共安全支出  
    (五)教育支出  
    (六)科學技術支出  
    (七)文化體育與傳媒支出  
  (八)社會保障和就業支出 318.53
    (九)社會保險基金支出  
    (十)醫療衛生與計劃生育支出  
    (十一)節能環保支出  
    (十二)城鄉社區支出  
    (十三)農林水支出  
    (十四)交通運輸支出  
    (十五)資源勘探信息等支出  
    (十六)商業服務業等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地區支出  
    (十九)國土海洋氣象等支出  
    (二十)住房保障支出  
    (二十一)糧油物資儲備支出  
    (二十二)國有資本經營預算支出  
    (二十三)預備費  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)債務還本支出  
    (二十六)債務付息支出  
    (二十七)債務發行費用支出  
      1,365.48       1,365.48
財政撥款支出表
單位:萬元
單位名稱 合計 一般公共預算支出 政府性基金預算支出 國有資本經營預算支出
合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出
** 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4
合計 1,365.48 1,365.48 949.48 416.00            
隴南市人大辦公室 1,365.48 1,365.48 949.48 416.00            
  隴南市人大辦公室 1,365.48 1,365.48 949.48 416.00            
一般公共預算支出情況表
單位:萬元
功能分類科目 一般公共預算支出
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
** ** 1 2 3
  合計 1,365.48 949.48 416.00
201 一般公共服務支出 1,046.95 630.95 416.00
  20101   人大事務 1,046.95 630.95 416.00
    2010101     行政運行 1,046.95 630.95 416.00
208 社會保障和就業支出 318.53 318.53  
  20805   行政事業單位離退休 318.53 318.53  
    2080501     歸口管理的行政單位離退休 318.53 318.53  
一般公共預算基本支出情況表
單位:萬元
經濟分類科目 一般公共預算基本支出
科目編碼 科目名稱 合計 人員經費 公用經費
** ** 1 2 3
  合計 949.48 822.20 127.28
301 工資福利支出 502.97 502.97  
  30101   基本工資 254.12 254.12  
  30102   津貼補貼 179.93 179.93  
  30103   獎金 21.17 21.17  
  30107   績效工資      
  30108   機關事業單位基本養老保險繳費      
  30109   職業年金繳費      
  30110   職工基本醫療保險繳費      
  30111   公務員醫療補助繳費      
  30112   其他社會保障繳費      
  30113   住房公積金 47.75 47.75  
302 商品和服務支出 127.28   127.28
  30201   辦公費 10.81   10.81
  30205   水費 1.91   1.91
  30206   電費      
  30207   郵電費 3.82   3.82
  30208   取暖費      
  30211   差旅費 44.52   44.52
  30213   維修(護)費      
  30215   會議費 1.70   1.70
  30216   培訓費 4.34   4.34
  30217   公務接待費 1.64   1.64
  30228   工會經費 8.01   8.01
  30229   福利費 6.35   6.35
  30231   公務用車運行維護費 8.00   8.00
  30239   其他交通費用      
  30299   其他商品和服務支出 36.18   36.18
303 對個人和家庭的補助 319.23 319.23  
  30301   離休費 318.53 318.53  
  30302   退休費      
  30303   退職(役)費      
  30305   生活補助 0.70 0.70  
  30307   醫療費補助      
  30309   獎勵金      
備注:"30302退休費"中不含退休人員養老金
一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
單位:萬元
單位名稱 “三公”經費合計 因公出國(境)費用 公務接待費 公務用車購置和運行費 會議費 培訓費
公務用車購置費 公務用車運行費
合計 9.64   1.64   8.00 1.70 1.64
隴南市人大辦公室 9.64   1.64   8.00 1.70 1.64
  隴南市人大辦公室 9.64   1.64   8.00 1.70 1.64
一般公共預算機關運行經費
單位:萬元
序號 項目 合計 基本支出 項目支出
** ** 1 2 3
  合計 127.28 127.28  
1 辦公費 10.81 10.81  
2 印刷費 3.18 3.18  
3 水費 1.91 1.91  
4 電費      
5 郵電費 3.82 3.82  
6 取暖費      
7 物業管理費      
8 差旅費 44.52 44.52  
9 維修(護)費      
10 會議費 1.70 1.70  
11 福利費 6.35 6.35  
12 公務用車運行維護費 8.00 8.00  
13 其他商品和服務支出 46.99 46.99  
14 辦公設備購置      
政府性基金預算支出情況表
單位:萬元
項        目 預算數
   
注:本表無數據
部門管理轉移支付表
單位:萬元
單位名稱 合計 一般公共預算項目支出 政府性基金預算項目支出 國有資本經營預算項目支出
** 1 4 4 4
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